关于领导干部违规插手医院工程和药品设备招标采购问题专项举报电话:0739-5329510

政务公开
2022年邵阳市疾病预防控制中心财政预算信息
发布时间:2022年02月18日 作者:邵阳疾控中心 点击量:9440


2022邵阳市疾病预防控制中心财政预算信息

部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成,属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位,市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位,经市编委核定编制225人,现有在职职工197人,退休人员151人。行政办公地点在双拥路,占地面积1.34万平方米基本职责:1.疾病预防与控制;2.突发公共卫生事件应急处置;3.疫情及健康相关因素管理;4.健康危害因素监测与干预;5.实验室检验检测与评价;6.健康教育与促进;7.技术管理与应用研究指导;一共七大块,266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训,同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业,是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

(二)机构设置。邵阳市疾病预防控制中心10个职能科室,15个业务科室;设有9个中共党支部,1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:邵阳市疾病预防控制中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2742.04万元,其中,一般公共预算拨款2742.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0收入较去年增加560.21万元,主要是新冠疫情爆发,增加了疾病防控专项经费的拨付;一般公用经费预算标准提高以及在职员工人数增加

(二)支出预算:2022年本部门支出预算2742.04万元,其中,卫生健康支出2305.88万元,社会保障和就业支出241.33万元,住房保障支出194.83万元,支出较年增加560.21万元,主要新冠疫情爆发,增加了疾病防控专项经费的拨付;一般公用经费预算标准提高以及在职员工人数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2742.04万元,其中,社会保障和就业支出241.33万元,占8.8 %卫生健康支出2305.88万元,占 84%,住房保障支出194.83万元,占7.2%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2464.04万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、专用材料购置及办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算278万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:重大传染病防控支出165万元,主要用于全市艾滋病防治,二号病防治鼠疫防治结核病防治,人禽流感防控12疫苗免费接种,染病防控,应急网络维护等疾病防控和应急置工作。重大公共卫生服务支出65万元,主要用于全市疫苗冷藏疫苗冷罐,水和食品安全监测病健康监护,网络维护等重大公共生服务。邵阳市疾控中心非税执收成本48万元,主要用于 2022年新冠核酸检测和疫苗接种服务费的试剂、耗材成本,以及因此发生的其他成本,确保顺利完成执收任务。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费197万元,比上年预算增加125.36万元,上175%,主要是2022一般公用经费预算标准提高以及在职员工人数增加

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 5万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021增加5万元,主要是新冠疫情爆发,疫苗运送配置车辆使用频率增加

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,召开三类会议,人数0人,内容;培训费预算10万元,拟开展艾滋病,应急培训,人数400人,内容为艾滋病项目检测及突发公共卫生疫情应急演练培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备5台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为         2742.04万元,其中,基本支出2464.04万元,项目支出278万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年部门预算表

附件1:[UploadFiles]5420,129561,.xlsx,2022年部门预算公开表.xlsx[/UploadFiles]

附件2:[UploadFiles]5371,28517,.xlsx,2022年邵阳市部门预算批复表.xlsx[/UploadFiles]